1с бухгалтерия работа с планом счетов. Выставление счета на оплату

Анализируя вопросы и проблемы пользователей программы 1С 8.3, мы пришли к выводу, что довольно таки популярной и востребованной является тема составления документов с использованием программы 1С. Поэтому наша статья о том, как выписать один из наиболее частых документов - счет в 1С 8.3. Надеюсь, она Вам будет интересна и полезна.

Начнем с понятия и значения счета.

Это документ, который продавец выставляет покупателю для оплаты последним купленного товара или для перечисления аванса (предоплаты) в счет будущих поставок. Таким образом, в счете должны быть обязательно указаны платежные реквизиты продавца, чтобы покупатель смог осуществить перевод денежных средств, а именно:

Номер и дата;
- название организации или ИП;
- ИНН/КПП;
- банковские реквизиты (наименование банка, БИК, кор/счет, номер счета компании);
- наименование товаров, (услуг), их количество, стоимость, валюта, единица измерения;
- сумма к оплате и сумма НДС.

Обратите внимание! Счет не является первичным документом, потому что его выставление - это не хозяйственная операция, а лишь предложение продавца покупателю. В принципе, если стороны заключают межу собой договор, то счет выставлять не обязательно.

Когда счет необходим.

А вот когда отдельный договор отсутствует, то при заключении сделки счет может выступать в качестве оферты, в которой излагаются все основные условия договора. Оплата покупателем оферты будет подтверждением принятия условий договора.

Что такое счет-договор.

Все чаще в хозяйственной деятельности встречается понятие счет-договор, который, по сути, является аналогом оферты. Счет-договор подтверждает факт осуществления сделки и предварительную договоренность о ее проведении. В нем, помимо реквизитов, необходимых для счета, прописываются условия договора: срок действия, условия оплаты и доставки, ответственность сторон и т.д. Счет-договор требует подписи обоих сторон, поэтому составляется в двух экземплярах. Кстати, многие фирмы выставляют счета-договоры в одном экземпляре с печатью и подписью только поставщика. Правда в этом случае обязательным будет пункт, что в случае оплаты заказчиком, счет-договор считается заключенным и заказчик согласен со всеми его условиями. Образец счета-договора смотри .

Нужно ли хранить счета.

Очень много вопросов возникает у бухгалтеров по поводу хранения счетов. Дело в том, что в законодательной базе этого нигде не прописано. Счет не является первичным документом, поэтому никаких требований по хранению к нему нет. Однако если это был разовый платеж и в качестве основания был указан именно счет, особенно, если это была предварительная оплата и первичные документы еще не получены, то в спорных ситуациях счет послужит основанием для урегулирования проблемы между поставщиком и покупателем. Я бы посоветовала сохранить документ до завершения всех работ по договору, в соответствии с которым он был выставлен. Что касаемо хранения счетов-договоров, то они должны оставаться в архиве компании в течение пяти лет, согласно общим правилам хранения бухгалтерских документов.

Формирование счета в 1С 8.3.

А теперь непосредственно перейдем к формированию счета на оплату покупателям в программе.
Заходим в меню «Покупки и продажи» и выбираем пункт «Счета покупателям» .



Нажимаем кнопку «Создать»


Заполняем «шапку» открытого документа.

  1. Дата создания счета устанавливается по умолчанию, но если это необходимо, то ее можно откорректировать.
  2. Поле «Организация» заполняется автоматически.
  3. Выбрать «Контрагента» можно из соответствующего меню «Покупатели», или ввести нового при отсутствии его в базе.
  4. Указывается номер договора, на основании которого вставляется счет, и вид договора - в данном случае значение будет «с покупателем».



Теперь приступаем к заполнению табличной части.

5. Вкладка «Товары и услуги» , кнопка «Добавить» , далее из группы номенклатуры необходимо выбрать товар(услуга), проставляем количество товара и стоимость.

Счет - это документ, на основании которого покупатели оплачивают задолженность продавцам. В нем указывают банковские реквизиты продавца, сумму оплаты и наименование товаров, работ и услуг. Счет на оплату в 1С 8.2 формируют несколькими способами. Как выставить счет в 1С 8.2 читайте в этой статье.

Счет на оплату в 1С 8.2 можно создать двумя способами:

  1. Ручным заполнением;
  2. Автоматическим заполнением.

При первом способе данные по покупателю и передаваемым товарам (работам, услугам) вводятся вручную. При втором способе счет заполняется автоматически на основании:

  • Реализации товаров и услуг;
  • Отчета комитенту о продажах.

Формирование счета вручную

Шаг 1. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату покупателю

Зайдите в раздел «Продажа» (1) и нажмите на ссылку «Счет» (2). Откроется окно для создания счета на оплату в 1С 8.2.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (3). Откроется окно для заполнения документа.

Шаг 2. Заполните счет в 1С 8.2 необходимыми данными

В открывшемся окне заполните поля:

  • «Организация» (4). Укажите вашу организацию;
  • «Контрагент» (5). Укажите покупателя, которому выставляете оплату;
  • «Договор» (6). Выберете договор с покупателем;
  • «Склад» (7). Укажите склад, с которого отгружаете товары.
В закладке «Товары» (8) нажмите кнопку «+» (9) для заполнения данных по товарной номенклатуре. Далее нажмите кнопку «…» (10) для подбора нужных товаров из справочника «Номенклатура».

В открывшемся справочнике кликните на нужный товар (11) и нажмите кнопку «Выбрать» (12). Выбранный товар появится в поле «Номенклатура».

По выбранной номенклатуре укажите:

  • Количество товара (13);
  • Его продажную цену (14);
  • Ставку НДС (15).

Для сохранения документа нажмите кнопку «Записать» (16). Для того чтобы распечатать документ, нажмите «Счет на оплату» (17). Откроется его печатная форма.

Шаг 3. Распечатайте счет в 1С 8.2

В открывшейся печатной форме нажмите кнопку «Печать» (18). Документ отправлен на принтер.

Создание счета от документа

Шаг 1. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату от документа «Реализация товаров и услуг»

Зайдите в раздел «Продажа» (1) и нажмите на ссылку «Реализация товаров и услуг» (2). Откроется окно с ранее созданными реализациями.

В открывшемся окне кликните правой клавишей мыши на реализации (3), от которой хотите создать документ. Через ссылку «На основании» (4) перейдите к ссылке «Счет на оплату покупателю» (5) и кликните по ней. Откроется заполненная форма документа.

Документ полностью сформирован. Для его сохранения нажмите кнопку «Записать» (6). Чтобы его распечатать нажмите кнопку «Счет на оплату» (7).

Шаг 2. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату от документа «Отчет комитенту»

Если вам нужно выставить счет комитенту на комиссионное вознаграждение, то вы можете сформировать его от документа «Отчет комитенту». Для этого зайдите в раздел «Покупка» (8) и нажмите на ссылку «Отчет комитенту (принципалу)» (9). Откроется окно с ранее созданными отчетами.

В открывшемся окне выберете отчет (10), от которого хотите создать документ. Кликните на него правой клавишей мышки. Через ссылку «На основании» (11) перейдите к ссылке «Счет на оплату покупателю» (12) и кликните по ней. Откроется заполненная форма счета.

Документ для комитента полностью сформирован. Для его сохранения нажмите кнопку «Записать» (13). Чтобы его распечатать нажмите кнопку «Счет на оплату» (14).

Поставщика? Как в 1С выставить счет?

Счет на оплату поставщика относится к одной из самых простых операций в 1С. Выписывается этот документ в случаях, когда нужно зафиксировать предварительную договоренность о приобретении у контрагента определенной номенклатуры или услуг.

Создадим такой счет в привычной уже конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины.Для начала открываем журнал счетов. Он находится на закладке «Покупка» панели функций или в одноименном пункте гла вного меню. Называетмя журнал «Счет на оплату поставщика».

Добавляем новый документ нажав на клавиатуре кнопку Ins или «+Добавить» в меню журнала счетов. В созданном документе заполняем шапку. Указываем организацию, которой выставляется счет; контрагента, который его выставляет и договор с контрагентом на поставку товаров или оказание услуг и т.д. Для выбора контрагента или договора нажимаем кнопку с пиктограммой «…». Если ранее нужный контрагент не вводился или по введенному контрагенту отсутствует нужный договор, то завести новый элемент в нужном журнале можно не выходя из редактирования счета.

Далее заполняем номенклатуру, которая будет приобретаться нашей организацией. для этого нажимаем в меню закладки «Товары» кнопку с пиктограммой зеленого знака «+». В табличном поле формируется сновая строка, где, нажав кнопку «…» можно будет выбрать нужный товар.

Указываем количество и цену.

Для удобства наполнения табличного поля можно использовать кнопку «Подбор». В таком случае справа открывается панель, в которой можно, не закрывая форму счета добавлять позиции номенклатуры.

После наполнения табличной части документа записываем и проводим его. Распечатать счет можно по кнопке «Счет на оплату» или «Печать», расположенные на нижней панели.

Оставшиеся закладки документа заполняются в случаях, когда поставляются соответствующие категории материальных ценностей или услуг. Т.е. услуги, возвратная тара или нематериальные активы.

Фактически, на этом формирование документа «Счет на оплату», по которому приобретаются товары, окончено.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в .

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

План счетов в 1С Бухгалтерия 8 - важнейший элемент, позволяющий реализовать механизм двойной записи бухгалтерского учета.

В конфигурацию 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 включен план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. Перечень счетов настроен при конфигурировании системы, однако пользователь может самостоятельно добавлять и настраивать счета и субсчета в план счетов.

В Бухгалтерии 7.7 движения документов были »привязаны» к конкретным счетам плана счетов, и добавление счетов приводило к необходимости доработки программы либо приходилось работать с этими счетами посредством ввода ручных операций.

В 1С Бухгалтерия Предприятия 8 реализована гибкая настройка формирования проводок документов с помощью регистра «, а также выбрать счет можно практически в любом документе, поэтому пользователь может самостоятельно редактировать план счетов и настраивать движения большинства документов по своему усмотрению.

В редакции 2.0 и 3.0 план счетов единый для бухгалтерского и налогового учета. В предыдущих редакциях Бухгалтерии 8 было два плана счетов — отдельный для бухгалтерского, налогового учета. Но, поскольку, счета бухгалтерского и налогового учета аналогичны, то их объединили в единый план счетов, добавив возможность устанавливать признак налогового учета.

Открыть план счетов в 1С Бухгалтерия Предприятия 8 редакция 3.0 можно, перейдя в раздел учета «Справочники и настройки учета», подраздел «Настройки учета», ссылка «План счетов бухгалтерского учета «.

Открывается список счетов.

В верхней части формы плана счетов расположены кнопки.

Кнопка «Журнал проводок» открывает журнал проводок по счету, на котором установлен курсор.

Кнопка «Описание счета» открывает справку с кратким описанием назначения счета и перечню открытых к нему субсчетов:

Кнопка «Печать» открывает подменю с перечнем печатных форм Плана счетов. Можно вывести простой список счетов и список с подробными описаниями.

Вернемся к списку счетов.

Желтым цветом в списке выделены группы счетов, к которым открыты субсчета — например, счет 01 имеет субсчета 01.01, 01.08 и 01.09. Счета-группы запрещены для выбора в проводках.

Уровней группировки может быть несколько, т.е. мы всегда можем ввести субсчет к счету, являющемуся субсчетом, и установить в нем признак «Счет является группой и не выбирается в проводках»:

Введем субсчет 01.01.1 «ОС в аренде» к счету 01.01. Для этого спозиционируем курсор на счете 01.01 и нажмем на кнопку «Создать». Откроется форма ввода нового счета.

При вводе кода счета автоматически определяется реквизиты «Код быстрого набора», «Подчинен счету» (поскольку в левой части кода субсчета мы повторяем код счета-родителя).

Также от родителя наследуется признак «Учет по подразделениям» (он недоступен для редактирования в нашем случае). Остальные признаки мы можем установить. Это следующие реквизиты:

  • Наименование;
  • Вид счета (активный, пассивный или активно-пассивный);
  • Признак «забалансовый»;
  • Признак того, что счет является группой;
  • Признак «валютный»;
  • Признак «количественный»;
  • Признак «налоговый (по налогу на прибыль)»

Ниже в форме ввода счета находится таблица «Виды субконто». В ней можно ввести разрезы аналитического учета для счета — в 1С они называются «субконто».

В качестве объектов аналитического учета в 1С могут служить справочники, перечисления, документы.

Система допускает три разреза аналитики на счете, т.е. можно ввести не более трех видов субконто к счету.

После ввода вида субконто можно настроить его признаки. Для этого предусмотрены флажки в строке:

  • Только обороты (т.е. в разрезе данного субконто возможно видеть только обороты, но не остатки);
  • Суммовой учет;
  • Валютный учет (если установлен признак счета «валютный»);
  • Количественный учет (при установленном флажке «количественный»).

После описания счета нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». Наш субсчет появляется в списке плана счетов.

В заключение хочу посоветовать начинающим работать в 1С не увлекаться вводом многочисленных дополнительных субсчетов, а по максимуму использовать возможности аналитического учета к счетам — это позволит с большей наглядностью формировать бухгалтерские отчеты.

Итак, мы научились редактировать план счетов в 1С Бухгалтерия 8.2 и вводить в него новые счета.

Видеоурок:

Своевременность и правильность выставления счетов на оплату – залог успеха деятельности любой компании. При заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих периодическое выставление счета поставщиком, а также при отсутствии в компании отделов продаж, сопровождение контрактов целиком ложится на плечи бухгалтерии. Сегодня мы расскажем, как выставить счет на оплату в 1С 8.3.

Счет на оплату в 1С Бухгалтерия формируется в подменю «Продажи/Счета покупателям».

Обратите внимание, что при внесении изменений в какой-либо модуль 1С создается автоматическая новость с подробным описанием и даже видеоуроком, касающимся введенного новшества. Система позволяет просмотреть новость немедленно или по желанию напомнит позже, при следующем обращении к данному модулю.

Открывается журнал регистрации выставленных счетов покупателям.


Первый реквизит для заполнения – это «Контрагент». Система позволяет отфильтровать список контрагентов по его наименованию и выбрать нужного покупателя. Важным преимуществом системы является автоматическое формирование справочника контрагентов при скачивании, например, выписок банка. При этом продукты компании 1С предусматривают автоматическую проверку информации о контрагенте на соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре юридических лиц.


Выбрав нужного контрагента, переходим непосредственно к созданию искомого документа. Сделать счет на оплату в 1С возможно как в рамках предоплаты, так и после отгрузки товара. В нашем примере мы рассмотрим оба варианта выставления счета.

Вариант №1: Предоплата

Нажатием на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета покупателю (создание)».

Выписать счет на оплату можно с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до какого-либо числа. Это предусматривается в случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусматривается возможность выбора расчетного счета, поскольку у некоторых компаний существует практика разделения поступлений от продаж в зависимости от вида товара или оказания услуги на разные расчетные счета.


В нижней части документа имеются кнопки «Добавить/Подбор/Изменить», позволяющие вносить и редактировать наименование товара или услуги в счете. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно номенклатуры товаров, в котором последовательно можно ввести продаваемую компанией продукцию (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждому их наименованию на складе. По очереди заполняем поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена реализации устанавливается по умолчанию на основании типа цен, предусмотренного по договору, а при необходимости может быть отредактирована.


В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.


Также система 1С позволяет предоставить скидку покупателю как по отдельным позициям счета, так и в целом по счету. В нашем примере предусмотрена скидка в целом по счету в размере 500 рублей.

Вариант №2: Выставление счета после отгрузки товара

Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгруженной продукции. Для этого перейдем в меню «Продажи/Реализация (акты, накладные».


Открывается журнал регистрации товарных накладных отгруженной продукции. Открыв накладную, подлежащую оплате, нажимаем кнопку «Создать на основании».


Выбираем строку «Счет покупателю»: программа позволит автоматически создать счет на оплату, перенеся все строки реализованного товара из накладной.

Сформировав счет, его необходимо направить покупателю. 1С Предприятие 8.3 позволяет распечатать созданный счет, нажав кнопку «Печать» или на открытом документе, или в журнале регистрации счетов на оплату.


При желании сформированный документ можно прямо из системы отправить контрагенту посредством электронной почты. Нажав на иконку конверта, можно отправить документ в одном из предоставляемых 1С Предприятие 8.3 форматов файлов.


Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации нужно заполнить графы «Логотип» и «Печать».


Данное свойство позволяет исключить распечатывание документа, проставления печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.


Выбрав из меню «Счет на оплату с печатью и подписями» мы получаем документ уже с проставленными реквизитами.


Излишне говорить об экономии средств и времени компании в части изготовления документов, особенно при больших объемах продаж.

В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы в случае, когда он сформирован неправильно, а также нет возможности его редактирования. Для этого в журнале выставленных счетов необходимо пометить нужный документ галочкой на удаление и пройти в меню «Администрирование/Удаление помеченных объектов». Выбор «Автоматического удаления всех отмеченных объектов» позволяет произвести соответствующее действие. Если счет был сформирован на основании накладной, необходимо пометить на удаление также все связанные с ним документы.

Просмотров